10月23日,集团财务管理部对职工服务中心下半年资金收支情况进行了全面检查,中心资金管理工作符合集团资金管理制度要求,得到了集团的充分肯定。
对各产业集团定期开展资金收支情况检查,是集团公司财务管理工作的日常工作,也是加强资金监管的专项检查工作。为更好的夯实中心财务基础工作,进一步防范财务风险,确保顺利通过集团下半年资金检查,中心财务管理部于10月初就提前着手准备工作,首先在中心内部开展了财务基础工作的自查自纠。财务管理部同志们对中心2019年财务凭证进行了认真自查,自查重点包括:资金申请、支付是否及时;是否严格履行公司权责审批流程;付款完成后出纳是否签章,并加盖现金/银行付讫章;所有收入、结余资金每月是否及时上划集团资金管理中心;代管人员专项资金是否按时申请并做到专款专用等。在自查结束后,财务管理部又及时针对发现的基础问题,逐项进行了整改。
资金管理是企业财务管理的重要基础。中心财务管理部将一如既往,严格执行集团资金管理制度的各项要求,做到申请及时、付款有据、专款专用、结存合理,把每一分钱都落到实处,保证中心的资金安全与平稳运营。
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