为进一步规范职工服务中心财务管理,防控财务风险,提高会计核算质量,加强资金运行监管。8月27日上午,财务管理部组织部门全员认真学习了集团下发的《财务风险预警工作方案》,并认真组织开展中心内部风险预警专项自查。
《方案》按照资金管理,核算管理,税务管理,预算管理四大模块业务存在的财务风险,提出具体的风险应对措施。结合预警方案内容和中心财务工作实际,中心的财务风险自查工作分三步进行:一是将自查内容按岗位分工进行细化分解,明确到具体业务经办人员,确保自查工作落到实处;二是以“发现问题,总结经验”为原则,重点自查资金,预算,核算,税务四个方面;三是对自查过程中存在的问题,分析原因,提出措施,从源头上防范财务风险的发生。
通过开展此次财务风险预警自查工作,进一步加强了中心的财务风险控制能力,强化了财务人员的风险管理意识。在今后的工作中,财务管理部将进一步加强财务监督力度,防控财务风险,为中心持续健康发展提供坚实的财务保障。
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