(通讯员 高艾)为全面检验中心质量管理体系运行情况,确保体系的持续有效实施,及时发现质量管理体系在运行中存在的问题,中心于8月23日至24日开展了一次内部审核工作。此次审核既是自查自纠,也是迎接外审前的一次预备审核。
本次内部审核主要对公司管理层及各部门的体系运行情况进行审核,内审小组从工作流程是否得到实施和保持,运行结果是否有效,过程记录是否完整、合理等方面,对受审核部门2018年度质量体系文件执行情况进行了抽样检查。通过提问交流、文件审核、记录证据等方式对管理体系运行的有效性、适宜性进行了系统全面的评价。
通过审核,中心及时发现了体系运行过程存在或潜在的问题隐患,督促各部门进行纠正与预防。为质量改进提供有效依据和提升方向,同时为9月外审做好充分准备。
图为内审员审核财务管理部
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